import e invoice

استيراد الفاتورة الإلكترونية من المورد

مقدمة في الإصدار 13

اعتبارًا من 1 يناير 2019 ، أصبحت الفواتير الإلكترونية إلزامية للشركات المحلية التي تعمل مع معاملات B2B و B2C المحلية في إيطاليا. يحتوي ERPNext على ميزة لاستيراد فواتير الموردين من ملفات XML المقدمة من الموردين إلى الحكومة.

يحتوي ERPNext على ميزة لاستيراد فواتير الموردين من ملفات XML المقدمة من الموردين إلى الحكومة. باستخدام هذا ، يمكنك استيراد الفواتير الإلكترونية للمورد إلى ERPNext. سيتم إنشاء تفاصيل المورد مثل أسماء الموردين والعناوين وفواتير الشراء تلقائيًا في النظام من ملفات XML.

1. المتطلبات الأساسية

  • يجب تحديد وحدة قياس المخزون الافتراضية في نوع التعليمات لإعدادات المخزون.

  • تمكين التحقق من تفرد فاتورة المورد في نوع Doctype لإعدادات الحسابات.

  • قم بإنشاء ملف مضغوط يحتوي على جميع ملفات XML الخاصة بفواتير المورد.

2. كيفية استخدام استيراد فاتورة المورد

    • سلسلة الفاتورة - السلسلة التي سيتم من خلالها إنشاء فواتير الشراء الجديدة.

    • الشركة - الشركة التي سيتم إنشاء فواتير الشراء الجديدة لها.

    • مجموعة الموردين - مجموعة الموردين التي سيتم بموجبها إنشاء الموردين الجدد.

    • حساب الضريبة - الحساب الذي سيتم من خلاله إدخال الضرائب لفواتير الشراء التي تم إنشاؤها.

    • رمز الصنف - رمز الصنف الذي سيتم استخدامه لإنشاء فاتورة الشراء.

    • قائمة أسعار الشراء الافتراضية - قائمة أسعار الشراء الافتراضية لاستخدامها في فاتورة الشراء.

  1. بعد إدخال التفاصيل أعلاه ، انقر فوق حفظ.

  2. إرفاق ملف مضغوط بفواتير XML.

Last updated